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淘宝企业税务上怎么处理?

1,淘宝销售的收入到企业支付宝,企业支付宝需要绑定对公账号,若是提现淘宝收入就得开纳税?淘宝上架的货不显示进货费用和其他产生的费用,怎么收入抵扣费用后缴纳最低税率? 2,企业支付宝收入可不可以转至个人支付宝后避免开始? 3,企业支付宝有的已经开具发票寄出或者现实生活中拿走发票,有的未开发票,这个时候该怎么处理?

评论 ( 3 )

  1. 我们不讨论淘宝,说天猫吧。因为理论上,入驻天猫的都是有税务登记的企业,负有完全的纳税义务。

    一、天猫店销售收入的确定
    (说个前提,我是三四年前接触的案例,相关的天猫入驻合同不晓得有没有大的变化。)

    我们模拟一个场景吧。假设我买一件100块的衣服,我给店家支付了100元,选择不开发票。店家最后收到多少呢?一般情况下,商家企业支付宝最后能收到95元(这5元,叫做天猫服务费,天猫会向企业开具5元的服务费发票。)。这95元,最后只能提现到企业的对公账户,这是支付宝的规定。
    假如这家服装店,是一家很不规范能逃税就逃税的企业,既然不开发票,那肯定不会申报的。
    假如该企业比较规范,它是这么操作的。当他从支付宝提现的时候,它会确认收入。他只能提现95元,他也只确认95元收入。
    假如这是一家品牌直营,财务非常规范的企业。当他实现销售的时候(确认收货,过了七天的无条件退货期),它确认100元收入。

    对于天猫开具的5元服务费发票,不用多想,三家都会作为销售费用列支。如果是一般纳税人,还会做增值税的进项抵扣。
    当然,天猫商城对不同商品的服务费设置了不同的比率。5%只是举例,有些类别的商品会高于5%。除了天猫服务费,还有信用卡服务费等,这些都是随订单发生,并被马爸爸直接扣除了。

    以上三类,很明显,第三类会非常罕见。但第三类才是正确的处理。

    二、天猫数据,雁过留痕
    若干年前我见过一篇电子商务征管征求意见稿,就要求从平台源头监控企业销售。当然最后没有推出。但谁都知道总有那么一天的。我希望店主们,无论如何都应该留个预防风险的心眼。

    你的每一笔数据都在那里……事实上,有数据公司还在抓取天猫评价体系里的交易数据,提供给税务机关。由于各种原因,大规模的执法并没有开展。

    每一个网店都是一家商贸企业。但相比一些线下小型商贸企业,网店上的每一笔交易都有记录。

    甚至刷单。

    刷单这件事,不知道有多少人认识到它的风险。据我了解,目前的刷单,快递单也是跟上的。你怎么向税务机关证明你这笔销售是刷单?你有资金流,你有货物流。然后你说你只是刷单,费用该列支销售费用,而不是应该作为销售收入缴纳增值税和所得税。你没法自证。

    我就等着,什么时候大戏开场。

    三、回答题主的问题

    相比我上面说的,题主的问题非常拿衣服。

    如果你愿意提现就确认收入,那要抵扣进项,你必须成为一般纳税人,然后进货取得增值税专用发票的凭证。

    税率的适用,如果是一般纳税人,看你商品适用什么税率,货物一般都是17%,农产品有13%;如果是小规模纳税人,那么适用3%征收率。但记住,销售货物的话,年销售收入超80万就会被认定为一般纳税人。天猫店要达到这个标准太容易了。

    支付宝规定了天猫店必须向对公账户提现。马云爸爸说,你们太危险,我阿里巴巴不来替你们承担风险。

    对于不开发票的情况,我们一点不复杂的申报表上有一栏叫“未开票收入”。

  2. 楼主真的太天真了!
    很多企业淘宝店的账务交给代理记账公司做
    企业淘宝的收入则入一般户 而代理记账公司都做基本户 装作不知道这个一般户
    一般人在淘宝店上买东西都是不开票的啊
    只要他不开票 税务上都是零报的
    而他开了票 只做他开票的收入
    并且很多企业都拿不回来成本票 因为要加付税点!
    要知道并不是所有企业都是规范操作成本费用 算税负率的
    进天猫 需要一般纳税人 还要企业注册在两年以上的
    所以很多做不下去的企业 不去工商税务注销的 因为太麻烦
    转手给那些中介 然后中介转给那些想入驻天猫的公司
    具体支付宝提现那些 我就不清楚。
    还有很多小公司 分配利润都不在账目上体现的 都是借款借出去。。。

  3. 谢邀

    题主这是是日常普遍对税收的错误理解,以下简单说下。

    1:发生了销售行为符合纳税义务条件,不管你收没收到钱,也不管你收到的钱去取不取出来。都需要相关税。 所以淘宝销售的收入到企业支付宝 就需要纳税,不管你 提现 不提现。

    2:发生了销售行为符合纳税义务条件,不管你开票还是没有开票。都需要相关税。

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